为进一步强化内部控制,规范单位经济活动合法合规、有序运行,根据省厅要求和市局2025年度内审工作计划,经研究,决定对2024年度市本级拨入的基层地质灾害防治能力建设专项经费使用管理情况,开展全面深入的内部审计。确保专项资金切实做到专款专用,实现安全、规范、高效运作,有效提升财政资金使用效益。
为有效发挥“业财融合”模式,局财务科会同地环中心、宣城地环站组建检查组,于1月20—21日赴各县市区局,对2024年度市本级拨付的基层地质灾害防治能力建设专项经费使用情况开展检查工作,同时对省厅下达的地质灾害防治专项资金使用情况进行了重点抽查。
在检查过程中,认真听取各单位工作汇报,系统掌握资金使用的整体执行情况;通过实地查看项目现场,直观了解资金投入产生的绩效;仔细审查相关管理制度,评估资金管理的规范性;深入细查资料凭证以及地灾专项明细账目。检查人员秉持高度负责的态度,详实记录每一项关键信息,认真填写工作底稿,并对所有数据和情况进行汇总分析,梳理出地质灾害防治基层能力建设专项经费问题清单,为精准剖析问题根源、制定有效整改措施提供依据。在整个检查过程中,始终坚持实事求是的原则,客观公正地指出各单位存在的问题,做到不回避矛盾、不遮掩问题、不淡化风险。
下一步,我局将进一步加大内部审计工作力度,不定期开展全方位、多层次的内审工作。持续推动内审工作朝着制度化、规范化、常态化方向迈进,严守财经纪律红线。充分发挥内部审计在防范经济风险、完善管理体系、提升单位经济效益等方面的关键作用,为自然资源和规划事业高质量发展保驾护航。